Rutin: Utbetalning faktura med negativ rest
Bakgrund
Ibland krediterar(och kvittar) man en faktura som redan är betald eller så betalar kunden in för mycket på en faktura. I båda dessa fall kommer det finnas en faktura med en negativ skuld / restbelopp på
Nedan förklarar olika sätt ni kan återföra pengarna till kunden på smidigast sätt
Kassa
Förutsättning: Kunden måste vara på plats om ni ska betala ut på kort / kontant
Sök upp kunden i kassan
Klicka på "Betala faktura"
Välj fakturan som ni ska utföra utbetalning på
Klicka på OK
Nu kan du välja annat belopp eller bara okeja det totala minusbelopp som fakturan har
Välj betalmedel och slutför minusköpet
Banköverföring
Förutsättning: Ni måste ha kundens kontonummer så ni kan utföra en banköverföring från er bank. Använd INTE kontot som finns på kundens medgivande om denne har något. Detta kontonummer behöver inte vara ett aktuellt nummer då kontonummerbyten på Autogiromedgivanden är sekretessbelagda och meddelas därmed inte till BRP via autogirofilerna
Sök upp fakturan på kundens kundkort eller i fakturalistan
Markera fakturan ni ska utföra utbetalning på
Klicka på "Betala".
Välj betalsätt bank eller motsvarande betalsätt ni nyttjar för att kontera bankbetalningar på fakturor
Välj betaldag, det ska vara samma betaldag som ni kommer utföra den manuella banköverföringen på till kundens konto
Välj det minusbelopp som ska betalas ut
OK
Autogiro
Förutsättning: Ni måste ha parametern "Kreditering / Utbetalning" på er Autogirotjänst. Att göra en utbetalning via autogiro kostar lika mycket som att få en inbetalning. Kontrollera med er bank om ni har tjänsten samt kostnad.
Sök upp fakturan på kundens kundkort eller i fakturalistan
Markera fakturan ni ska utföra utbetalning på
Klicka på "Visa"
Ändra förfallodag på fakturan till det datum ni vill att utbetalningen ska ske via Autogiro
OK
Markera fakturan igen
Klicka på "Autogiro"
OK
Bokföring